优化内控管理体系,用信誉赢得信赖
为优化内控体系,规范公司管理能力,提升运营管理效力,减少企业经营风险,近日,集团董事长对内审工作作出重要批示:
集团公司及所属各单位要坚持以质量求发展,集团财审部门要充分发挥审计监督职能,对公司各环节的签审流程要从实从严,杜绝走流程、走过场,要能够进入到工程一线,审计工作要落实到行动上!要充分发挥 “治已病、防未病”的作用,提高审计成效,通过审核,让质量管理作出实际效果,做好公司自我管理的同时,更好的服务于我们的合作伙伴和客户,用质量信誉赢得信赖!
根据批示,集团财审部门立刻行动,一方面与集团各部门及供应商进行积极有效沟通,对现有流程制度进行梳理、细化;一方面以采购订单及工程合同为依据,进入到工程一线对工程物料进行实地清点、审计,自查自纠、即查即改,并就审计过程中发现的问题提出整改建议,增强合作伙伴的满意度的同时,助力企业优化内控管理,提升市场竞争力。